Tva intracommunautaire / tva fictive

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Bonjour,rnrnUne entreprise A, française effectue une prestation de service (étude d'ingénierie) pour un client allemand B. rnrnLa prestation de service porte sur des études pour un DOM (Réunion).rnrnQuel taux de TVA doit écrire l'entreprise A sur la facture pour le client B ? Quelles mentions doivent être écrites sur la facture ? (numéro de TVA, ...?)rnrnMerci d'avance,rncordialement,rnrnMarion

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si votre entreprise alemande est asujettie à la tva la prestation sera exonérée rnrnIl vous faudra mentionner sur votre facture "exonération de tva article 259 B du CGI" et faire figurer votre numéro de tva intra communanutaire et le numéro de tva intra communautaire de votre client .rnrnSi Non la prestation est redevable du taux de 19, 6 % rnrncordialement

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Robur


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Petit complément au message de Thierry. Il faut également vérifier le numéro de TVA de votre client.rnrnEn effet, si celui-ci est erroné, l'état français peut réclamer le paiement de la TVA que vous n'aurez pas collecté...rnrnL'entreprise A (française) devra donc vérifier que l'information fournie par la société B (allemande): -son numéro de TVA- est correct.rnrnPour cela, la communauté Européenne à mis en place un servce de validation des numéros de TVA:rnrnVIES: VAT Information Exchange SystemrnrnLe problème c'est que ce site est mal fait et qu'on ne peut pas vérifier plus d'un numéro à la fois... (ce qui est problématique pour les grandes structures...).rnrnCe site utilise l'interface fournie par le VIES et interroge donc les serveurs de l'UE. Il permet de vérifier plusieurs numéros de TVA en un seul coup: Vérifier un numéro de TVA